問題已解決
老師好,請問企業(yè)有減免稅款的優(yōu)惠,減免的是增值稅,那這個會計分錄應(yīng)該怎么做呀?



同學(xué)你好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
2024 11/05 18:39

84785037 

2024 11/05 18:39
那這個怎么跟增值稅充抵呢?

Fenny老師 

2024 11/05 18:42
貸方是計入“其他收益”或“管理費用”
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用或其他收益

84785037 

2024 11/05 18:45
上面有一條借應(yīng)交增值稅減免稅款了,下面這個還要做借減免稅款?

Fenny老師 

2024 11/05 18:50
實務(wù)中
貸方一般是計入其他收益或管理費用。
分錄是這樣的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用/其他收益
計入營業(yè)外收入不太準確
因為營業(yè)外收入是與企業(yè)經(jīng)營活動沒有直接關(guān)系的利得,而減免稅款和經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)。
