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某企業為增值稅一般納稅人,2023年6月從某一般納稅人花木栽培公司手中購入花卉1100盆,取得增值稅專用發票上注明價款為110580元。該企業將1/4用于贈送某節日慶典,其余全部賣給客戶取得不含稅銷售額705000元。則該企業當月應納增值稅稅額為( )元。。為什么要除以四分之三呀。



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
因為贈送的那四分之一是需要視同銷售的。
祝您學習愉快!
08/21 09:49

某企業為增值稅一般納稅人,2023年6月從某一般納稅人花木栽培公司手中購入花卉1100盆,取得增值稅專用發票上注明價款為110580元。該企業將1/4用于贈送某節日慶典,其余全部賣給客戶取得不含稅銷售額705000元。則該企業當月應納增值稅稅額為( )元。。為什么要除以四分之三呀。
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