問題已解決
我們用的別家公司的資質和另一家簽的合同,別家公司開票給另一家,產生的增值稅和預繳的附加稅稅金我們來支付,這個要怎么做賬啊



同學您好,這個是合規的,一般簽三方委托付款協議,合同,發票,貨物貨款四項要統一的
2022 10/13 16:55

易 老師 

2022 10/13 16:56
如是掛扣的話,被**方:
1、內賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:其他業務收入(**收入)
貸:其他應付款-**方
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方和**方的供應商:
借:其他應付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
支付款項給**方的供應商(需要根據發票入賬):
借:主營業務成本
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:銀行存款
**方:
根據開具給被**方的發票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

84784970 

2022 10/13 16:58
這個是勞務合同

84784970 

2022 10/13 17:04
那我們是屬于**方是吧 但是被**方沒有給我們開發票這個可以么

84784970 

2022 10/13 17:20
現在的是**方是收款 然后轉給被**方 被**方做賬:借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這個可以么

易 老師 

2022 10/13 17:28
你好,也行的, 沒問題
