問題已解決
子公司收到母公司的一些固定資產(桌椅和空調),在母公司時已經全部提完折舊,殘值共計888.75(黃色字總額)。子公司怎么做賬?



借,固定資產,按殘值金額入賬,根據不同的設置明細科目?
貸,實收資本或資本公積
2022 11/02 14:44

黑段九段 

2022 11/02 15:03
母公司讓我掛往來,我是借固定資產,貸其他應付?

陳詩晗老師 

2022 11/02 15:11
那往來,就是按其他應付款處理

黑段九段 

2022 11/02 16:00
老師,我不明白為什么要這樣做呢

陳詩晗老師 

2022 11/02 16:03
母公司應該是不確定這是否作為投資,暫時掛往來,后面決定這個具體再進行調整
