問題已解決
如果增值稅一般納稅人,本月銷項稅20萬元,進項稅30萬元,月末需要賬務處理嗎?月末可以做如下分錄不 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貨:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 這樣對不?



同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 11/03 10:23

風兒 

2022 11/03 10:29
還是沒看明白

樸老師 

2022 11/03 10:34
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅30
貸應交稅費應交增值稅進項30
借應交稅費應交增值稅銷項20
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅20
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20
