問題已解決
老師早 這題不是很懂.計稅價25000不就=含稅嗎. 怎么營業外支出又是23250. 不是25000嗎



你好,自產的產品用于捐贈
借:營業外支出??20000+? 25000*13%
貸:庫存商品? 20000
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額 )? 25000*13%
2023 03/28 11:39

84785033 

2023 03/28 11:40
老師不是自產的 是外購的

鄒老師 

2023 03/28 11:41
你好,外購的商品用于捐贈,也是一樣處理的?
借:營業外支出??20000+? 25000*13%
貸:庫存商品? 20000(成本價)
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額 )? 25000*13%(同類售價*增值稅稅率)
