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問題已解決

去年取得一張專用fp已抵扣,今年稅務檢查要求對方沖紅重開,請問,我公司取得現在紅沖的fp和重開的fp,如何做賬?

紅蕾| 提問時間:2023 07/11 09:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,您收到紅字發票,先做付出分錄,然后在增值稅的表2做進項稅額轉出。 然后收到正確的發票時正確入賬,然后勾選還可以抵扣。
2023 07/11 09:15
紅蕾
2023 07/11 09:20
求會計分錄
玲老師
2023 07/11 09:21
請把你原來收到發票時的那個分錄發給我,然后我給你寫。
紅蕾
2023 07/11 09:29
原分錄 借:管理費用6138.61 應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39 貸:銀存款 6200.00 請問:這樣寫行不行: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出61.39
玲老師
2023 07/11 09:31
好,您這樣寫不正確。正確的是原來的分路不變金額用負數。
玲老師
2023 07/11 09:31
借:管理費用6138.61? 負數? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39 負數 貸:銀存款 6200.00 負數? 正確發票? : 借:管理費用6138.61 應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39 貸:銀存款 6200.00
紅蕾
2023 07/11 09:37
這樣銀存款明細賬與銀流水不符,好嗎?
玲老師
2023 07/11 09:41
你好,那要是這樣,你可以把銀行存款用應收賬款來代替也可以
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