問題已解決
去年取得一張專用fp已抵扣,今年稅務檢查要求對方沖紅重開,請問,我公司取得現在紅沖的fp和重開的fp,如何做賬?



你好,您收到紅字發票,先做付出分錄,然后在增值稅的表2做進項稅額轉出。
然后收到正確的發票時正確入賬,然后勾選還可以抵扣。
2023 07/11 09:15

紅蕾 

2023 07/11 09:20
求會計分錄

玲老師 

2023 07/11 09:21
請把你原來收到發票時的那個分錄發給我,然后我給你寫。

紅蕾 

2023 07/11 09:29
原分錄
借:管理費用6138.61
應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39
貸:銀存款 6200.00
請問:這樣寫行不行:
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出61.39

玲老師 

2023 07/11 09:31
好,您這樣寫不正確。正確的是原來的分路不變金額用負數。

玲老師 

2023 07/11 09:31
借:管理費用6138.61? 負數?
應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39 負數
貸:銀存款 6200.00 負數?
正確發票? :
借:管理費用6138.61
應交稅費-應交增值稅-進項稅額61.39
貸:銀存款 6200.00

紅蕾 

2023 07/11 09:37
這樣銀存款明細賬與銀流水不符,好嗎?

玲老師 

2023 07/11 09:41
你好,那要是這樣,你可以把銀行存款用應收賬款來代替也可以
