問題已解決
老師你好,23年的時候暫估了20萬,暫估分錄是借管理費用貸應付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)票已經開回來了,應該怎么做賬呀!



你好,同學
沖銷暫估
按照發(fā)票重新入賬
2024 05/31 15:41

西瓜是甜的 

2024 05/31 15:43
做在24年嗎?

西瓜是甜的 

2024 05/31 15:45
做在24年不就影響的是我24年的利潤嗎?

冉老師 

2024 05/31 15:59
做在24年嗎?
是的,同學

冉老師 

2024 05/31 15:59
沖銷,重新確認,一正一負正好抵消,實際對本期沒什么影響的
