問題已解決
老師,我六月份做賬的時候因為增值稅留抵了,那在月末還結轉增值稅銷項和進項嗎



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
07/16 09:11

84784986 

07/16 09:15
老師,那下個月做賬的時候,這個月的銷項稅額和進項稅額余額怎么做賬

家權老師 

07/16 09:16
不需要管他們的余額,只管計算出的結果是否交稅?交稅就結轉,不交稅不做賬

84784986 

07/16 09:23
交稅結轉的時候咋結轉,借:6月份和7月份的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:6月份的應交稅費-應交增值稅-進項稅額和應交稅費-未交增值稅嗎

家權老師 

07/16 09:24
不需要那樣做的哈

84784986 

07/16 09:33
老師應該怎么做,不那樣做,我現在六月份的銷項和進項在賬本上怎么結轉掉,我用的是手工賬

家權老師 

07/16 09:39
意思是不需要管進項和銷售稅的余額,只管計算出的結果是否交稅?交稅就結轉,不交稅不做賬

84784986 

07/16 09:45
老師,我平常做賬增值稅月底都結轉,例如:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-未交增值稅,月底銷項和進項為零、結轉到未交增值稅了,但是現在不結轉怎么辦

家權老師 

07/16 09:48
現在按我前的思路做賬,正確計算和申報增值稅就行
