問題已解決
老師,上月庫存商品做了暫估,這月收到了發票,分錄應該怎么做



借庫存商品負數 貸應付賬款暫估款 負數 ,借庫存商品 貸應付賬款
2020 04/03 13:16

84785023 

2020 04/03 13:55
那有退貨,收到負數發票呢

84785023 

2020 04/03 14:00
分錄又如何寫呢

maize老師 

2020 04/03 14:10
借庫存商品負數 貸應付賬款負數 進項稅額轉出

老師,上月庫存商品做了暫估,這月收到了發票,分錄應該怎么做
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容