問題已解決
其他應付款-個稅轉為其他應交稅費,如何轉換會計分錄



借:其他應付款-個稅貸:應交稅費-個稅
2022 05/23 19:13

84785022 

2022 05/23 19:26
科目調整。是負數嗎?

易 老師 

2022 05/23 19:29
這余額在哪方?可以用負數的,調平就可以了

84785022 

2022 05/23 19:32
現在個稅結余額賬多了。借:其他應付款-100,貸:其他應交稅-100

易 老師 

2022 05/23 19:33
對的沒錯, 是可以這樣的

84785022 

2022 05/23 19:36
-(負的)100可以嗎?

易 老師 

2022 05/23 19:53
是的 ,可以的, 沒問題
