問題已解決
員工房補貼如何做賬,開的普票,借做管理費用房租費貸其他應付款,還是貸現金好



你好。你好。貸方是應付職工薪酬。然后再做借應付職工薪酬貸,其他應付款。沒付款,就是這個
現金付款貸方是現金。
2022 09/07 11:07

84784983 

2022 09/07 13:11
已經給他們補貼了

84784983 

2022 09/07 13:13
借,管理費用,貸,應付職工薪酬借,應付職工薪酬,貸,其他應付款?

玲老師 

2022 09/07 13:46
。如果已經發給他了,還得做一筆發的分錄。
比如是現金發的,借其他應付款貸庫存現金。

84784983 

2022 09/07 13:47
發工資的時候做工資里發的,怎麼做

玲老師 

2022 09/07 13:48
你好??應付職工薪酬,貸? 銀行/現金

84784983 

2022 09/07 13:52
有發票,要做2筆?

玲老師 

2022 09/07 14:02
是的,做一筆計提的做一筆發放的兩筆。

84784983 

2022 09/07 14:10
老師,發放工資分開補的,有發票,到底怎麼做好,前面補給他們了,借,貸什麼

玲老師 

2022 09/07 14:18
你好。你好借管理費用等。貸應付職工薪酬。然后再做借應付職工薪酬貸,銀行/現金

84784983 

2022 09/07 14:51
謝謝老師,計提工資,借,制造費用工資,管理費用工資,貸,銀行,應付職工薪酬?

玲老師 

2022 09/07 14:56
計提貸方是應付職工薪酬。

玲老師 

2022 09/07 14:56
正確的分錄我已經發給您了。正確的分錄我已經發給您了。
