問題已解決
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?



你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業(yè)務的,借以前年度損益調(diào)整,
貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 07/06 10:24

84785011 

2023 07/06 10:33
那后面這張異常發(fā)票恢復正常了,又可以抵扣了,又怎么寫分錄

郭老師 

2023 07/06 10:36
借應交稅費、應交增值稅進項,貸以前年度損益調(diào)整。
