問題已解決
老師我想問一下這個分錄對嗎?借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整



你好,這個是補交的企業所得稅,正確的。
2023 09/14 15:59

84784991 

2023 09/14 16:02
感覺不對啊,上一年不是應該計提了嗎?我現在不應該:借 應交稅費企業所得稅 貸:以前年度

郭老師 

2023 09/14 16:03
你好。你這是不是匯算青椒補的,之前沒有計題啊,在匯算清交的時候才發現需要交。

84784991 

2023 09/14 16:24
那老師我上一年的這個需要補計提嗎

郭老師 

2023 09/14 16:30
是的是的,是這么做的,你寫的第一個分錄就是補記題。
