問題已解決
因進項稅額加計抵減轉出形成的往期增值稅的補交,具體金額應該填列在增值稅報表的哪一行?



做什么,是做進項稅額轉出嗎?
2023 12/12 10:27

84785042 

2023 12/12 10:28
之前是進項稅額轉出,但沒有做進項稅加計抵減轉出

84785042 

2023 12/12 10:28
后來出現比對異常,補繳了稅額

84785042 

2023 12/12 10:28
但在下期報表中應該在那一行體現這個補繳的稅額呢?

夏春燕老師 

2023 12/12 10:30
也是在附表二進項稅額轉出那里填寫

84785042 

2023 12/12 10:32
不是老師,我是想問補交的稅額,在主表在那里填列

84785042 

2023 12/12 10:33
因為主表25.27.31行都有數值,跟我們補繳的稅額一致

夏春燕老師 

2023 12/12 10:35
要補交多少,直接在主表中就可以體現,不需要而外填寫
