問題已解決
老師問一下跨月沖紅發票,稅款已經交了,改怎么賬務處理,還有這個都已經在2023年結賬了,主營業務收入現在是負數應該怎么賬務處理,



你好,紅字發票就按照負數直接做賬就可以
2024 01/30 10:50

84785046 

2024 01/30 11:02
我就這樣做了,但是現在稅都結轉了,也交了,這個應該怎么處理?

84785046 

2024 01/30 11:02
?你給我回答的沒和回答一樣的,問題也沒解決

東老師 

2024 01/30 11:02
這個正常做紅字,然后這些收入沖減你當期的收入就可以,稅額沖減當期的銷項稅額
