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去年12月計提的:借:主營業務成本100元 貸:應付賬款100 年底結轉了成本了,發票現在收到,是專票6% 請問今年怎么做調整憑證



借:應交稅費-增值稅-進出
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 04/30 11:38

84784975 

2024 04/30 11:40
如果核算維度也要調整呢,是直接核算維度一增一減調嗎,原來是掛物業服務,現在是現代管理服務

家權老師 

2024 04/30 11:43
嗯嗯,直接調整了就是

去年12月計提的:借:主營業務成本100元 貸:應付賬款100 年底結轉了成本了,發票現在收到,是專票6% 請問今年怎么做調整憑證
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