問題已解決
老師,我們是建筑業,有一個**單位,我們公司是被**方,一個項目前期工程款未經過公司賬,工程款都打到項目經理賬上了,現在甲方要求我們公司補開工程款發票,我們補開的工程款發票掛賬應收賬款都一年多了,都是工程款前期都經過項目經理賬上了,不會回來了。這個應收賬款我們應該怎樣賬務處理啊?



他給你提供了成本發票嗎?**方。
2024 12/02 16:14

84785012 

2024 12/02 16:15
沒有,老師

84785012 

2024 12/02 16:16
賬上成本票只有一點點

郭老師 

2024 12/02 16:16
做成本紅蟲了就可以

郭老師 

2024 12/02 16:16
全部收取**費什么的嗎?全部都支付給他。

84785012 

2024 12/02 16:20
具體怎樣紅沖啊

郭老師 

2024 12/02 16:21
借其他應收款貸主營業務收入、應交稅費
借主營業務成本貸其他應收款。

84785012 

2024 12/02 16:25
老師,成本是需的啊

郭老師 

2024 12/02 16:28
你好,對呀,你的收入也是虛的,你不光是成本是虛的,這個收入也是**的不是嗎?
