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問題已解決

老師,材料已經到了,發票沒有收到,怎么做賬? 材料入庫,未收到發票時, 借:原材料-暫估-材料名**元 貸:應付賬款-暫估-供應商名稱**元 生產領用材料時, 借:生產成本-直接材料-材料名稱**元 貸:原材料-暫估-材料名**元 收到發票時, 借:原材料-生產主料-材料名**元 借:進項稅額**元 貸:應付賬款-供應商**元 紅沖前面的暫估, 借:原材料-暫估-材料名稱**元(負數) 貸:應付賬款-暫估-供應商**元(負數) 紅沖前面的成本, 借:生產成本-直接材料-材料名稱**元(負數) 貸:原材料-暫估-材料名**元(負數) 重做前面的成本, 借:生產成本-直接材料-材料名**元 貸:原材料-生產主料-材料名**元 是這樣做賬環節嗎,老師?

84784955| 提問時間:06/12 13:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/12 13:03
董孝彬老師
06/12 13:04
您好,您的分錄是正確的哦,
84784955
06/12 13:08
老師,也是根據這個環節來做,是嗎?
董孝彬老師
06/12 13:09
您好,是的,您的思路很清晰,
84784955
06/12 13:20
成本也要紅沖并重做,感覺好麻煩,暫估時能不能這樣做? 借:原材料-材料名稱***元 貸:應付賬款-暫估-供應商***元 如果按照這個分錄做的話,我就只用紅沖暫估,確認入庫就可以了,不用紅沖成本和重做成本,可以不?
董孝彬老師
06/12 13:23
您好,咱上面確實有點復雜的,上面這個簡化可以,不沖成本,下面是我們公司 202X05本月末從業務系統里導出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商)(負),收到發票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應付賬款(輔助核算到各供應商),202X06下月末又是統計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。
84784955
06/12 13:29
這樣做簡化了,結果是一樣的,是吧,老師?
董孝彬老師
06/12 13:32
您好,一樣的,我們也不設那么多科目,因為我們有幾千個供應商
84784955
06/12 13:40
如果要從賬上體現出暫估材料的話,體現不出來,是吧?
董孝彬老師
06/12 13:41
您好,我們是通過摘要來判斷,不區分會計科目了
84784955
06/12 16:11
哦,謝謝老師
董孝彬老師
06/12 16:14
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!
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