問題已解決
老師,去年暫估了原材料,開票金額和暫估的不一致。開票金額比暫估多了500塊。現在要怎么處理呢



你好你做紅字分錄沖減之前的,然后按實際的發(fā)票金額再重新做一下。
2023 05/18 11:27

84785033 

2023 05/18 11:28
我紅沖了之前的,然后重新做,現在原材料在貸方

宋生老師 

2023 05/18 11:29
你好,這個你發(fā)票比暫估的多。是不會出現負數,就算是出現了負數,也跟你這筆沒有關系,肯定是你其他的做錯了。

84785033 

2023 05/18 11:38
老師,不好意思!!是我說反了,暫估比開票多

宋生老師 

2023 05/18 11:42
你好,這個你成本也要調減了,如果你當時已經結轉了成本的話,

84785033 

2023 05/18 11:45
應景做了,我要怎么調呢?匯算清繳是不是也要調?

宋生老師 

2023 05/18 11:47
你好,是的,匯算清繳也要調減成本。

84785033 

2023 05/18 11:48
老師,分錄要怎么做呢

宋生老師 

2023 05/18 11:51
你好,你們是工業(yè)企業(yè)是不是?
借,以前年度損益調整,貸,庫存商品。金額寫負數差額

84785033 

2023 05/18 11:57
是的,那原材料呢?

宋生老師 

2023 05/18 12:40
你好,這個要看你的原材料當時是怎么做的分錄。比如借生產成本,材料費,貸原材料。分路也可以這樣做,只是金額寫負數。
