問題已解決
老師,公司外購的手機有兩種,價值5000和10000的,手機,贈送給購買我們的主營產(chǎn)品達到一定量的客戶,這個手機做招待費可以嗎?稅務上需要注意啥?



1、企業(yè)購進商品時,分錄如下:
借:庫存商品,
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款。
2、企業(yè)將購進商品贈送給客戶,分錄如下:
借:銷售費用-業(yè)務招待費
貸:主營業(yè)務收入,
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)。
借:主營業(yè)務成本,
貸:庫存商品。
還要按偶然所得申報個稅
2024 01/23 09:01

84784997 

2024 01/23 09:20
職工福利需要申報個稅嗎?

家權(quán)老師 

2024 01/23 09:24
這個是贈送給客戶,所以要申報個稅
