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老師您好,想問一下,我們公司代發供應商業務工資3000元,供應商給了庫存商品成本價錢4500元,多出這個1500元怎么樣做帳?
小菲老師
??|
提問時間:06/16 19:32
#事業單位#
同學,你好 發工資??你們代發工資3000. 然后向供應商購買貨物4500??
?閱讀? 202
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(1)6日,收到“財政授權支付額度到賬通知書”,列明本月財政授權支付額度為200 000元。 (2)7日,用銀行存款上交上月應交增值稅稅額450 000元和其他稅費85 000元。(增值稅和其他稅費對應的業務屬于單位 “經營活動”) (3)8日,收到“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,列明采購專用材料一批,財政直接支付100 000元,材料已經驗收入庫。 (4)9日,收到非同級政府財政部門撥款100 000元,款項已存入銀行。 (5)10日,接收甲公司的捐贈,其中貨幣資金200 000元,專利權一項,發票上注明價款200 000元。不考慮相關稅費。 (6)12日,收到銀行存款利息通知書,本月取得存款利息收入5 000元。 (7)16日,收到出租辦公樓年租金51 500元(不考慮增值稅),假定該租金收入不上繳財政。 (8)17日,計提本月在編職工薪酬600 000元和外部人員勞務費80
樸老師
??|
提問時間:06/16 19:31
#事業單位#
一、12月經濟業務的財務會計與預算會計分錄 (1)收到財政授權支付額度 財務會計: 借:零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款收入 200 000 預算會計: 借:資金結存——零余額賬戶用款額度 200 000 貸:財政撥款預算收入 200 000 (2)上交上月應交稅費 財務會計: 借:應交增值稅——未交增值稅 450 000 其他應交稅費 85 000 貸:銀行存款 535 000 預算會計(屬于經營活動現金流出,不涉及預算收入/撥款,無需單獨預算分錄 ,但需后續在“經營支出”結轉 ): 注:僅支付時財務會計處理,預算會計因不涉及預算撥款/收入,支付經營稅費時,需在“經營支出”反映(后續結轉步驟體現),此處支付時: 借:經營支出 535 000 貸:資金結存——銀行存款 535 000 (3)財政直接支付采購材料 財務會計: 借:庫存物品 100 000 貸:財政撥款收入 100 000 預算會計: 借:事業支出 100 000 貸:財政撥款預算收入 100 000 (4)收到非同級財政撥款 財務會計: 借:銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款收入 100 000 預算會計: 借:資金結存——銀行存款 100 000 貸:非同級財政撥款預算收入 100 000 (5)接受捐贈(貨幣資金+專利權) 財務會計: 借:銀行存款 200 000 無形資產 200 000 貸:捐贈收入 400 000 預算會計(僅貨幣資金涉及預算,專利權不涉及現金): 借:資金結存——銀行存款 200 000 貸:其他預算收入——捐贈收入 200 000 (6)收到銀行存款利息 財務會計: 借:銀行存款 5 000 貸:利息收入 5 000 預算會計: 借:資金結存——銀行存款 5 000 貸:其他預算收入——利息收入 5 000 (7)收到出租辦公樓租金(不上繳財政) 財務會計: 借:銀行存款 51 500 貸:其他收入 51 500 預算會計: 借:資金結存——銀行存款 51 500 貸:其他預算收入——租金收入 51 500 (8)計提職工薪酬與勞務費 財務會計: 借:業務活動費用 600 000(在編職工,假設為“業務活動費用”,需根據實際業務定) 單位管理費用 80 000(外部人員,假設為“單位管理費用”,需根據實際業務定) 貸:應付職工薪酬 600 000 其他應付款 80 000 預算會計(未實際支付,不做預算分錄 ): 注:計提時無現金流出,預算會計不處理,實際支付時再做“事業支出”等。 (9)發出救災材料 財務會計: 借:業務活動費用 50 000 貸:庫存物品 50 000 預算會計(不涉及現金流出,不做分錄 ): 注:材料發出非現金支付,預算會計不處理。 (10)計提折舊、攤銷 財務會計: 借:業務活動費用 200 000(固定資產折舊,假設對應“業務活動費用” ) 單位管理費用 50 000(無形資產攤銷,假設對應“單位管理費用” ) 貸:固定資產累計折舊 200 000 無形資產累計攤銷 50 000 預算會計(不涉及現金流出,不做分錄 ): (11)處置盤虧資產(專用材料、圖書) 財務會計: 借:資產處置費用 15 000(5 000+10 000) 貸:待處理財產損溢 15 000 預算會計(不涉及現金流動,不做分錄 ): (12)年末確認財政直接支付指標結轉 財務會計: 借:財政應返還額度——財政直接支付 200 000(2 000 000 - 1 800 000) 貸:財政撥款收入 200 000 預算會計: 借:資金結存——財政應返還額度 200 000 貸:財政撥款預算收入 200 000 二、結轉12月收入的財務會計與預算會計分錄 (1)財務會計(結轉收入至“本期盈余”) 借:財政撥款收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 非同級財政撥款收入 100 000 捐贈收入 400 000 利息收入 5 000 其他收入 51 500 貸:本期盈余 1 056 500 (2)預算會計(結轉預算收入至“財政撥款結轉”“非財政撥款結轉/結余” ) 財政撥款預算收入結轉: 借:財政撥款預算收入 500 000(200 000 + 100 000 + 200 000 ) 貸:財政撥款結轉——本年收支結轉 500 000 非同級財政撥款預算收入結轉: 借:非同級財政撥款預算收入 100 000 貸:非財政撥款結轉——本年收支結轉 100 000 其他預算收入結轉(利息、租金): 借:其他預算收入——利息收入 5 000 其他預算收入——租金收入 51 500 貸:其他結余 56 500 三、結轉12月費用(財務會計)與支出(預算會計)分錄 (1)財務會計(結轉費用至“本期盈余”) 借:本期盈余 995 000 貸:業務活動費用 850 000(600 000 + 200 000 + 50 000 ) 單位管理費用 130 000(80 000 + 50 000 ) 資產處置費用 15 000 (2)預算會計(結轉支出,僅涉及有現金流出的“經營支出”“事業支出”等 ) 經營支出結轉(上交稅費): 借:經營結余 535 000 貸:經營支出 535 000 事業支出結轉(財政直接支付采購): 借:財政撥款結轉——本年收支結轉 100 000 貸:事業支出 100 000
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老師您好,我想問一下固定資產,叉車購入價32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個月649元,到時候這個殘值1640元一直掛在資產負債表上??
郭老師
??|
提問時間:06/16 13:06
#事業單位#
對的是的,是這么做的
?閱讀? 194
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公司工資打到會計卡上,然后會計再打到員工的卡上。這樣的話可以做現金發工資嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/16 12:45
#事業單位#
您好,可以的,做庫存現金吧
?閱讀? 205
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本月工資正好5000交稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/15 20:38
#事業單位#
您好,不用,這種不用交個稅的
?閱讀? 221
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個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/15 16:30
#事業單位#
您好,要先交,匯算清繳再退的
?閱讀? 210
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工會過節發放福利記什么科目?
文文老師
??|
提問時間:06/14 15:49
#事業單位#
可計入管理費用-福利費
?閱讀? 265
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沒有選的繼續教育課程還可以看嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/14 10:30
#事業單位#
您好,可以的,可以看的
?閱讀? 1422
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我想問一下事業單位什么情況下可以雇傭勞務派遣人員和勞務公司簽合同
宋生老師
??|
提問時間:06/13 10:57
#事業單位#
崗位性質符合要求:勞務派遣人員只能用于臨時性、輔助性或替代性崗位。例如,一些臨時項目、輔助性行政后勤崗位或因員工休假需臨時替代的崗位。 控制用工比例:勞務派遣員工數量不得超過事業單位總用工量的10%
?閱讀? 221
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開戶的時候,我們扣了幾個幾毛幾分的測試費。本想掛在其他應付款-測試費里,但我們請的事務所說,把這個轉成現金,不要再賬上體現。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應付款 后面應該是現金增加但是其他應付款貸方寫負數這個分錄也不平呀
家權老師
??|
提問時間:06/13 08:47
#事業單位#
那個直接轉入營業外收入就行
?閱讀? 211
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老師好,財務專網的費用記什么?
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:51
#事業單位#
專網??是支付的網絡費用?
?閱讀? 215
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老師您好!醫院的資產負債表中如果累計盈余-醫療盈余余額呈現負數的話,在填列累計盈余-新舊轉換盈余項目的余額時,是否應該先減去累計盈余-醫療盈余的虧損后的余額填列?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:36
#事業單位#
你好,是的,是要減去。
?閱讀? 241
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老師你好,我們是行政單位,去年的個稅少繳了(計提的金額正確),今年怎么調帳呢
宋生老師
??|
提問時間:06/12 10:17
#事業單位#
補繳稅款時: 借:其他支付呼(或相關科目) 貸:應交稅費-應交個人所得稅,然后 借應交稅費-應交個人所得稅, 貸好銀行存款
?閱讀? 240
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老師同問,行政單位核銷其他應付款且不打算付了,是否需要財政部門批復?
宋生老師
??|
提問時間:06/12 09:15
#事業單位#
你好,這個正常是不需要的。
?閱讀? 503
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政府補助購置固定資產可以抵扣增值稅進項稅額嗎?
郭老師
??|
提問時間:06/12 07:09
#事業單位#
生產經營用的可以抵扣的
?閱讀? 504
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你好,我想請問一下就是法人從公司借款會不會有影響
家權老師
??|
提問時間:06/11 15:44
#事業單位#
需要年底歸還的,不然就要交個稅
?閱讀? 889
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我在中國工商app上給別人轉賬,知道開戶銀行,但是不知道詳細地址可以到帳嗎
文文老師
??|
提問時間:06/11 14:29
#事業單位#
手機銀行APP上,可以直接轉賬
?閱讀? 508
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請問哪位大神老師,個稅申報是不是按照實際發放工資數來報呀?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 13:31
#事業單位#
你好,這個是按照應發的金額申報
?閱讀? 240
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老師請問一下,我6月份做5月份的賬,那我工資是也是5月份計提5月份的吧?因為6月份發5月份的工資
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 12:37
#事業單位#
您好,是的,是當月計提當月的工資
?閱讀? 267
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老師在嗎?請問一下4月給一個人增員了,扣了3和4月社保費,我是4月份給她發了工資4月也申報了個稅,這個賬務是怎么處理的呀?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 12:04
#事業單位#
你好,1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
?閱讀? 264
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學校學業水平考試,教育局委派人員來我校輔助工作,需要支付人家學考補助,這要怎么入賬
文文老師
??|
提問時間:06/11 11:03
#事業單位#
可計入管理費用-勞務費或福利 費
?閱讀? 233
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老師你好!請教下。我還是個新學員。目前遇到個問題,比如公司公賬支付一筆40萬的賬給電器公司,簽有采購冰箱、中央空調等購銷合同,也開有發票,但無實物。清楚情況說是走賬。這情況我該怎么處理和做賬呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/10 20:01
#事業單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 249
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老師您好,掛成本帳 借 應付/應收 工廠 貨 主營業務成本
家權老師
??|
提問時間:06/10 15:03
#事業單位#
你是沖成本就是那樣做
?閱讀? 239
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老師,財務知識考的都是那些內容,我考的是醫院的事業單位呢,麻煩您了
宋生老師
??|
提問時間:06/10 12:02
#事業單位#
考試內容通常包括:基礎會計理論(會計科目、借貸記賬法、會計報表編制等);財務管理(預算管理、成本核算、資金管理);財務法規(會計法、稅法、醫院財務制度);以及醫院特有的財務知識(醫療收費管理、醫保結算、藥品和耗材成本核算等)。
?閱讀? 267
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收取醫療收入是多收取患者4分錢,可以直接做其他收入嗎,還是掛其他應付款
文文老師
??|
提問時間:06/10 10:38
#事業單位#
可以直接做其他收入
?閱讀? 245
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老師好,退休人員職業年金做什么科目
宋生老師
??|
提問時間:06/09 09:58
#事業單位#
你好,這個計入管理費用-企業年金
?閱讀? 263
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請問有限責任公司的資本公積轉實收資本股東需要繳納個稅嗎
明琪老師
??|
提問時間:06/08 23:29
#事業單位#
晚上好親!不用交個稅
?閱讀? 1699
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制造業一般納稅人,可以開電費發票給其他公司嗎?(其他公司租了我們的廠房)
家權老師
??|
提問時間:06/06 11:37
#事業單位#
可以開的,沒問題的哈。
?閱讀? 314
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個人去稅局代開的發票,紅沖的話還是得他本人去紅沖嗎
家權老師
??|
提問時間:06/06 09:35
#事業單位#
是的,那個需要本人去辦理的
?閱讀? 282
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1.以合并財務報表數據為基礎,計算企業核心利潤、核心利潤獲現率,對企業利潤獲得現金流量的能力進行評價。 2.以合并財務報表數據為基礎,對特變電工2020年度與2021年度的現金流量狀況進行評價。
樸老師
??|
提問時間:06/05 22:31
#事業單位#
同學你好 稍等我看下
?閱讀? 1419
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